标 题: | 乌海市科学技术局本级2025年预算公开报告 | ||||||||
索 引 号: | 111503000115543757/2025-00620 | 发文字号: | 无 | ||||||
发文机构: | 机关 | 信息分类: | 预算/决算 | ||||||
概 述: | 乌海市科学技术局本级2025年预算公开报告 | ||||||||
成文日期: | 2025-02-12 00:00:00 | 公开日期: | 2025-02-12 15:53:36 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
乌海市科学技术局本级
2025年预算公开报告
批复时间:2025年2月5日
公开时间:2025年2月12日
目录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机构运行经费支出预算情况说明
二、政府采购支出预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年单位预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
乌海市科学技术局负责贯彻落实党中央关于科技工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作要求和市委工作安排,把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中,在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。主要职责是:
(一)牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线,将之贯穿于科技战略规划、体制改革、资源统筹、区域创新、监督评价、科技成果转化、技术推广应用、科技任务落实、科技园区建设、行业科技规划及自身建设等全过程各方面。
(二)组织拟订乌海市科技发展规划并督促实施,统筹乌海市重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同。对乌海市科技问题提出对策建议。统筹推进乌海市科技决策咨询制度建设。组织拟订引进国外智力规划和政策并组织实施。
(三)统筹推进乌海市科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。组织拟订乌海市科技发展政策并监督落实。统筹协调部门、行业、领域科技政策的拟订,组织提出科技与教育、人才协调发展的政策建议。统筹拟订科研机构和企业等创新主体创新能力建设的政策。
(四)牵头提出统筹乌海市科技资源配置的政策建议并督促落实。会同有关部门研究拟订乌海市财政科技计划(专项、基金等)预算总规模及方向结构比例。牵头推动多元化科技投入体系建设。统筹乌海市科技计划(专项、基金等)的优先支持方向、重点任务和年度安排。负责建立统一的全市科技计划(专项、基金等)管理制度规范和管理平台并监督实施,指导监督科研管理专业机构的运行管理。
(五)牵头拟订乌海市基础研究规划、政策并组织实施。组织协调乌海市重大基础研究和应用基础研究、前沿交叉共性技术和引领性颠覆性技术研究。负责管理乌海市自然科学基金。
(六)统筹编制乌海市科技计划并监督实施,牵头组织实施重大科技专项、关键共性技术攻关和科技成果转化应用项目等。
(七)组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业农区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展乌海市重点领域技术发展前瞻性研究,提出重大科技任务并监督实施。
(八)组织提出促进乌海市科技安全的政策措施和重大任务的建议并督促落实。承担推进科技军民融合发展相关工作。负责全市科技保密工作和国防动员领域科技工作。
(九)牵头乌海市技术转移体系建设,组织拟订促进科技知识产权创造、科技成果转移转化和产学研结合的政策措施并监督实施,协调推动重大科研成果的示范应用。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动企业科技创新能力建设,促进科技和经济社会发展相结合。
(十)牵头组织乌海市实验室体系建设,拟订实验室体系发展整体规划、政策并监督实施。牵头组织技术创新中心等科技创新平台、载体及园区建设。推动科研基础条件保障能力建设和科技资源开放共享。
(十一)会同有关部门拟订乌海市科技人才队伍建设的政策措施并组织实施。建立健全乌海市科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制,组织实施有关科技人才计划,推动科技创新创业人才队伍建设。拟订乌海市科学普及和科学传播规划、政策。
(十二)负责引进国外智力工作。拟订乌海市引进外国专家总体规划、计划并组织实施,推动建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。协助开展国家、自治区组织的出国(境)培训。
(十三)拟订乌海市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际国内科技合作与科技人才交流工作。指导各区和有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。
(十四)统筹乌海市科技监督评价体系建设、科技评价机制改革和科研诚信建设,组织拟订乌海市科技伦理重要规范和制度,统筹推进科研学风作风建设、科研项目实施情况的监督检查和科研成果评估问效。
(十五)贯彻执行国家、自治区科技奖励制度,组织国家、自治区科学技术奖等奖项的申报工作。
(十六)在履行职责过程中统筹发展和安全,有效防范化解各类风险挑战,实现高质量发展和高水平安全的良性互动。
(十七)完成乌海市委和政府交办的其他任务。
二、机构设置及部门预算单位构成情况
从预算单位构成看,2025年乌海市科学技术局部门预算包括:单位本级预算。
(一)乌海市科学技术局部门机构
2025年,乌海市科学技术局共有机构数1家,其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比,机构数量无变动。
(二)局属单位设置
纳入本单位2025年部门预算编制范围的单位情况如下:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 乌海市科学技术局本级 | 财政拨款的行政单位 |
(三)乌海市科学技术局所属单位机构及人员基本情况
1.乌海市科学技术局本级。公务员编制10个,工勤编制0个;实有公务员9人,比上年增加1人,增加的原因为2024年12月我单位调入1名正科级干部。工勤人员0人,与上年持平。离退休职工21人,与上年增加持平。
三、2025年度单位主要工作任务及目标
2025年,乌海市科学技术局将进一步深入贯彻习近平总书记对内蒙古的重要指示精神,全面贯彻落实党的二十届三中全会精神,加快落实《国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》,聚焦自治区两件大事和“闯新路、进中游”奋斗目标,深入推进“科技兴蒙”行动,全力实施科技“突围”工程。 一是扎实推进“科技兴蒙”行动,落实研发投入刚性增长机制。持续加大科技创新投入力度,引导带动全社会研发投入加快增长。全力做好2025年科技项目征集,组织实施一批重大科技项目技术攻关,鼓励企业加大科技研发投入,调动企业作为创新主体和研发投入主体的积极性。 二是深入实施科技“突围”工程,加大BDO产业技术创新中心建设力度。优化运行机制,强化实体化、市场化运行,发挥各部门职能作用,加紧推进BDO产业科技创新、产品交易、标准研究、质量检测等服务平台和BDO展厅建设工作,逐步提升BDO产业的话语权和影响力。 三是加强科技创新平台载体培育,不断壮大科技创新主体。 深入实施高新技术企业和科技型中小企业“双倍增、双提升”和“三清零”行动,力争2025年高新技术企业和科技型中小企业数量增长25家以上。充分发挥企业特派员工作站作用,推动规上企业设立研发机构、开展研发活动、增加研发投入“三个全覆盖”,力争开展研发活动企业总数达到91家,设立研发机构企业数量达到76家,有研发投入企业数量达到73家。 四是落实人才政策,加强科创平台建设。贯彻落实“英才兴蒙”工程,以企业技术需求为导向,促进“政、产、学、研、用”紧密结合,针对重点产业、重点领域创新型领军人才和创新团队,加大柔性引才引智力度,实施好《乌海市人才赋能科技“突围”工程若干措施及其实施细则(试行)》,努力提升企业研发中心等各类创新平台建设水平。 五是加快科技成果转化,发挥好“蒙科聚”乌海分中心平台作用。推动科技创新和产业发展深度融合,持续做好科技成果和技术合同登记工作,力争全市登记科技成果40项,实现技术合同成交额突破6亿元。组织开展重大科技成果、企业创新需求、科技人才需求及科技政策定期发布,全面提升“蒙科聚”乌海分中心服务能力和水平。
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、2025年部门预算收支总体情况说明
乌海市科学技术局单位2025年度收入、支出预算总计7846.73万元,与上年相比收、支预算总计增加2306.08万元,增长41.62%,主要原因一是《内蒙古自治区研发投入攻坚行动实施方案(2021—2025)》要求:“十四五”时期,全社会研发(R&B)经费投入中政府资金年均增长20%以上,故本年度科技兴蒙资金增加到6000万元;二是上年度部分“科技兴蒙”项目资金结转到今年使用。
(一)收入预算总计7846.73万元。包括:
1.本年收入合计6,334.73万元。
(1)一般公共预算拨款收入6,334.73万元,与上年相比增加854.08万元,增长15.58%。主要原因是《内蒙古自治区研发投入攻坚行动实施方案(2021—2025)》要求:“十四五”时期,全社会研发(R&B)经费投入中政府资金年均增长20%以上,故本年度科技兴蒙资金增加到6000万元。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位不涉及此项业务。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位不涉及此项业务。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位不涉及此项业务。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位不涉及此项业务。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位不涉及此项业务。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位不涉及此项业务。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位不涉及此项业务。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位不涉及此项业务。
2.上年结转结余为1512万元。与上年相比增加1452万元,增长2420%。主要原因是上年度部分“科技兴蒙”项目资金结转到今年使用。
(二)支出预算总计7846.73万元。包括:
1.本年支出合计7846.73万元。
(1)一般公共服务支出(类)2.48万元,主要用于职工工会经费支出。与上年相比增加0.28万元,增长12.95%。主要原因是本年度我单位新调入1名职工,单位整体工资福利支出上涨,因此较上年度提取的工会经费有所增加。
(2)科学技术支出(类)7773.86万元,主要用于科技项目支出及单位日常运转支出。与上年相比增加2299.96万元,增长42.02%。主要原因一是《内蒙古自治区研发投入攻坚行动实施方案(2021—2025)》要求:“十四五”时期,全社会研发(R&B)经费投入中政府资金年均增长20%以上,故本年度科技兴蒙资金增加到6000万元;二是上年度部分“科技兴蒙”项目资金结转到今年使用。
(3)社会保障和就业支出(类)45.12万元,主要用于在职职工社保缴费。与上年相比增加3万元,增长7.12%。主要原因是本年度我单位新调入1名职工,因此社保缴费支出较上年度增加。
(4)卫生健康支出(类)9.72万元,主要用于缴纳职工医疗保险及大额医疗保险。与上年相比增加1.09万元,增长12.61%。主要原因是本年度我单位新调入1名职工,因此医保缴费支出较上年度增加。
(5)住房保障支出(类)15.55万元,主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加1.74万元,增长12.61%。主要原因是本年度我单位新调入1名职工,因此住房公积金缴费支出较上年度增加。
2.年终结转结余为0万元,主要原因是我单位无结转结余。
二、收入预算情况说明
乌海市科学技术局单位2025年收入预算合计7846.73万元,包括本年收入6,334.73万元,上年结转结余1512万元。
其中:
本年一般公共预算收入6,334.73万元,占80.73%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入1512万元,占19.27%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
乌海市科学技术局单位2025年支出预算合计7846.73万元,其中:
基本支出224.73万元,占2.86%;
项目支出7622万元,占97.14%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%;
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
乌海市科学技术局单位2025年度财政拨款收、支总预算7846.73万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款6,334.73 万元、占比80.73%;政府性基金预算财政拨款0 万元,占比 0%;国有资本经营预算 0万元,占比 0%;上年结转1512元,占比19.27%。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加854.08万元,增长15.58%。主要原因一是《内蒙古自治区研发投入攻坚行动实施方案(2021—2025)》要求:“十四五”时期,全社会研发(R&B)经费投入中政府资金年均增长20%以上,故本年度科技兴蒙资金增加到6000万元;二是上年度部分“科技兴蒙”项目资金结转到今年使用。
五、一般公共预算支出预算情况说明
乌海市科学技术局单位2025年一般公共预算财政拨款支出预算7846.73万元,与上年相比增加2306.08万元,增长41.62%。主要原因一是《内蒙古自治区研发投入攻坚行动实施方案(2021—2025)》要求:“十四五”时期,全社会研发(R&B)经费投入中政府资金年均增长20%以上,故本年度科技兴蒙资金增加到6000万元;二是上年度部分“科技兴蒙”项目资金结转到今年使用。具体情况如下:
(一)一般公共服务支出(类)
一般公共服务支出(类)年初预算数为2.48万元,与上年相比增加0.28万元。其中:
1.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算2.48万元,与上年相比增加0.28万元,增长12.95%。变动原因是本年度我单位新调入1名职工,单位整体工资福利支出上涨,因此较上年度提取的工会经费有所增加。
(二)科学技术支出(类)
科学技术支出(类)年初预算数为7773.86万元,与上年相比增加2299.96万元。其中:
1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算151.86万元,与上年相比增加14.96万元,增长10.93%。变动原因是本年度我单位新调入1名职工,单位整体工资福利支出上涨,因此较上年度经费有所增加。
2.科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算110万元,与上年相比减少137万元,下降55.47%。变动原因一是我单位本年度不再开展创建国家高新区相关工作,减少创建国家高新区项目支出;二是我单位落实过紧日子要求压减部分项目支出,因此较项目支出上年度减少。
3.技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算7512万元,与上年相比增加2422万元,增长47.58%。变动原因一是《内蒙古自治区研发投入攻坚行动实施方案(2021—2025)》要求:“十四五”时期,全社会研发(R&B)经费投入中政府资金年均增长20%以上,故本年度科技兴蒙资金增加到6000万元;二是上年度部分“科技兴蒙”项目资金结转到今年使用。
(三)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出(类)年初预算数为45.12万元,与上年相比增加3万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算19.65万元,与上年相比增加0万元,增长0%,与上年度持平。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算16.98万元,与上年相比增加2万元,增长13.35%。变动原因是本年度我单位新调入1名职工,因此养老保险缴费较上年度经费有所增加。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算8.49万元,与上年相比增加1万元,增长13.35%。变动原因是本年度我单位新调入1名职工,因此职业年金缴费较上年度经费有所增加。
(四)卫生健康支出(类)
卫生健康支出(类)年初预算数为9.72万元,与上年相比增加1.09万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算9.72万元,与上年相比增加1.09万元,增长12.61%。变动原因是本年度我单位新调入1名职工,因此医疗保险缴费较上年度经费有所增加。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出(类)年初预算数为15.55万元,与上年相比增加1.74万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算15.55万元,与上年相比增加1.74万元,增长12.61%。变动原因是本年度我单位新调入1名职工,因此住房公积金缴费较上年度经费有所增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
乌海市科学技术局单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算224.73万元,其中:
(一)人员经费200.23万元。主要包括:基本工资47.11万元、津贴补贴68.86万元、奖金14.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.98万元、职业年金缴费8.49万元、职工基本医疗保险缴费9.72万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金15.55万元、退休费18.8万元。
(二)公用经费24.5万元。办公费1.59万元、手续费0.2万元、邮电费0.03万元、差旅费1万元、培训费3.1万元、公务接待费0.3万元、劳务费1万元、工会经费2.48万元、福利费3.22万元、其他交通费用9.72万元、其他商品和服务支出1.85万元。
七、财政拨款“三公”经费预算情况说明
乌海市科学技术局单位2025年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出0.3万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.3万元,占100%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.3万元,比上年预算增加0.3万元,增长100%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因我单位不涉及此项业务。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因我单位不涉及此项业务。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因我单位不涉及此项业务。
3.公务接待费预算支出0.3万元,比上年预算增加0.3万元,主要原因是我单位机构改革后承担自治区内外各领域专家学者及各类科研院所赴我市考察交流任务以及建立院士工作站工作,需要增加公务接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
乌海市科学技术局单位2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因我单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
乌海市科学技术局单位2025年国有资本经营预算拨款0元,与上年比较,增加0万元,增长了0%。主要原因我单位无国有资本经营预算拨款预算,无此项支出。
十、项目支出预算情况说明
乌海市科学技术局单位2025年度预算安排项目5个,项目预算总金额7622万元。其中,财政本年拨款金额6,110万元,财政拨款结转结余1512万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机构运行经费支出预算情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
2025年我局机关运行经费财政拨款预算24.5万元,其中:
302商品和服务支出类:办公费1.59万元、手续费0.2万元、邮电费0.03万元、差旅费1万元、培训费3.1万元、公务接待费0.3万元、劳务费1万元、工会经费2.48万元、福利费3.22万元、其他交通费用9.72万元、其他商品和服务支出1.85万元。
2025年机关运行经费比上年增加2.02万元,增长8.99%,增加主要原因是我单位本年度根据实际业务需要增加相关工作经费,因此较上年度增加。
二、事业运行经费安排情况说明
无
三、政府采购支出预算情况说明
2025年政府采购预算4万元,较上年减少78.5万元,下降95.15%。资金来源为财政拨款(或其他资金),其中:
1.货物类预算1万元,占比25%,较上年减少9万元,下降90%,减少原因是上年度更换一批已完成折旧、确定无法使用的办公桌椅,本年度暂无该项支出。
2.工程类预算0万元,占比0%,较上年增加0万元,增长0%,增加原因是不涉及此项业务。
3.服务类预算3万元,占比75%,较上年减少69.5万元,下降95.86%,减少原因是上年度支付创建国家高新区第三方服务机构服务费用,本年度暂无该项支出。
编制政府购买服务项目0项,预算为0万元。
四、国有资产占有使用情况说明
1.2025年公务用车及大型设备情况。
截至2024年末,共有车辆0辆,较上年相同,我单位按照政府相关政策要求将单位公车全部移交公车办统一管理。
单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
2.2025年房屋建筑物情况。
房屋建筑面积79平方米,其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他(不含构筑物)79平方米,较上年增加0平方米,与上年相比无变化。
五、部门组织征收收入计划
2025年我单位无征收收入。
六、绩效目标设置情况说明
乌海市科学技术局单位2025年度填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,涉密不进行公开的项目5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算6110万元,占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
八、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
十、项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十三、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十四、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、事业运转经费:是指为保障事业单位(不含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:郭青 联系电话:15650064267
第六部分 部门预算公开表
附表:
部门预算公开表
上一条:
下一条: